目 錄
第一部分 河南省法學會概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 河南省法學會 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 河南省法學會2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
河南省法學會概況
一、主要職責
(一)團結(jié)和組織全省廣大法學、法律工作者學習和貫徹黨的基本理論、基本路線、方針和政策,學習社會主義法治理念和憲法法律,堅持正確的政治方向,不斷提高政治素質(zhì)、法律素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。
(二)引領(lǐng)、繁榮法學研究,推進法學理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法治文化創(chuàng)新,促進法學研究成果的推廣和應用轉(zhuǎn)化,為社會主義民主法治建設(shè)提供理論支持和智力服務。
(三)參加國家政治協(xié)商、科學決策和民主監(jiān)督,對我國改革開放和法治中國建設(shè)中的重大理論問題和實踐問題,進行學術(shù)研討,提出對策和建議。
(四)組織法學、法律工作者深入實際進行調(diào)查研究,總結(jié)新經(jīng)驗,反映新情況,研究新問題,加強信息交流和傳播。
(五)參與國家和地方立法規(guī)劃的研究以及法律、法規(guī)、法律解釋的咨詢、論證、草擬、修改等工作,參與全國性、地方性和行業(yè)性法治評估工作。
(六)組織評選和表彰優(yōu)秀法學人才和優(yōu)秀法學成果等活動,營造尊重人才、鼓勵創(chuàng)新的良好環(huán)境。開展同各國、各地區(qū)和國際組織間的法學學術(shù)交流與合作,發(fā)揮對外法學交流的主渠道作用。
(七)參與法治宣傳,主管主辦本會法治、法學報刊和網(wǎng)站,編輯出版法學法律圖書、資料。
(八)參與法學教育,培養(yǎng)法學、法律人才,發(fā)揮人才、智力優(yōu)勢,開展多種形式的咨詢、培訓和法律服務,發(fā)揮人才庫和思想庫的積極作用。
(九)指導、協(xié)調(diào)團體會員和地方法學會的工作。履行主管法學研究、法學教育和法學交流社團的職責,做好管理、監(jiān)督、服務和業(yè)務指導工作。
(十)反映會員和法學、法律界的意見與要求,維護會員的合法權(quán)益。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入河南省法學會2018年度部門預算編制范圍的單位共2個,包括省法學會和省應用法學研究中心。
第二部分
河南省法學會2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
河南省法學會2018年收入總計688.1萬元,支出總計688.1萬元,與2017年相比,收、支總計各增加99.6萬元,增長16.9%。主要原因:工資福利支出增加77.3萬元,商品服務支出增加3.8萬元,項目支出增加46.8萬元,對個人和家庭的補助減少16.2萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年減少12.1萬元。
二、收入預算總體情況說明
河南省法學會2018年收入合計688.1萬元,其中:一般公共預算677.7萬元; 部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)10.4萬元。
三、支出預算總體情況說明
河南省法學會2018年支出合計688.1萬元,其中:基本支出352.5萬元,占51.2%;項目支出335.6萬元,占48.8%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
河南省法學會2018年一般公共預算收支預算677.7萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加111.7萬元,增長19.7%,主要原因:工資福利支出增加77.3萬元,商品服務支出增加3.8萬元,項目支出增加46.8萬元,對個人和家庭的補助減少16.2萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
河南省法學會2018年一般公共預算支出年初預算為677.7萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出605.7萬元,占89.4%;科學技術(shù)(類)支出3萬元,占0.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出30.7萬元,占4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出20萬元,占3%;住房保障(類)支出18.3萬元,占2.7%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求,我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我單位2018年“三公”經(jīng)費預算為17.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加2萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費7萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2017年增加2萬元。主要原因:根據(jù)本年安排的出國任務測算而得。
(二)公務用車購置及運行費9萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費9萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費及運行費預算數(shù)與 2017年相同,沒有增減變動。
(三)公務接待費1.2萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2017年相同,沒有增減變動。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
河南省法學會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算64.1萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排6.3萬元,均為政府采購貨物預算。
(三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明
2017年我單位未安排專項資金的支出,故未進行相應的預算績效評價。對于一般性項目,我單位科學細化預算編制,采取多種有效措施,努力加快預算執(zhí)行進度,取得了良好效果。2018年,我單位繼續(xù)完善支出臺賬,細化年初預算,將每個項目分解到承擔任務的相關(guān)職能處室,責任到人,并明確支出時間節(jié)點。在預算執(zhí)行過程中,嚴格按照支出臺賬要求執(zhí)行。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末,我單位共有車輛2輛,均為一般公務用車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位沒有負責管理專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。